Última atualização em 18/12/2025 02:00
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Liquidação empenhos

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Total: R$ 12.287.619,82
Ação / Programa Unidade Orçamentária Elemento Despesa Data Empenho Histórico empenho Valor Mês/Ano Detalhes
ENCARGOS COM PASEP /
GESTAO PUBLICA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS-SEMF Obrigações Tributárias e Contributivas 01/10/2021 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF, COD:3629. R$ 15.000,00 Outubro/2025 Ver detalhe
MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ELETROBRAS /
PLANEJAMENTO URBANO, AMBIENTAL E SANITARIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 01/10/2021 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. R$ 15.000,00 Outubro/2025 Ver detalhe
PROGRAMA DE APOIO AS GESTANTES /
ASSISTENCIA
F M A S-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 30/10/2019 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A KIT ENXOVAL DE BEBES. R$ 15.055,23 Outubro/2025 Ver detalhe
MANUT.DA SECRET.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO /
GESTAO PUBLICA
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT Obrigações Patronais 30/10/2020 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 04 2020-FOLHA MENSAL ID:(255) R$ 15.129,40 Outubro/2025 Ver detalhe
PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA /
FISCALIZACAO E INSPECAO SANITARIA
F M S-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Material de Consumo 01/10/2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FUTURAS AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS NТК 01.1007 2018. R$ 15.192,90 Outubro/2025 Ver detalhe
MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ELETROBRAS /
PLANEJAMENTO URBANO, AMBIENTAL E SANITARIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 01/10/2021 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. R$ 15.198,00 Outubro/2025 Ver detalhe
MANUT.HOSPITAL MUNICIPAL JOSE GIL BARBOSA /
ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE
HOSPITAL MUNICIPAL JOSE GIL BARBOSA Obrigações Patronais 30/10/2020 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 06 2020-FOLHA MENSAL ID:(271) R$ 15.242,02 Outubro/2025 Ver detalhe
ENCARGOS COM PASEP /
GESTAO PUBLICA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS-SEMF Obrigações Tributárias e Contributivas 01/10/2025 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DO PASEP-PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO. R$ 15.461,39 Outubro/2025 Ver detalhe
MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCACAO-SEMED /
ACESSO A EDUCACAO BASICA E QUALIDADE DO ENSINO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED Obrigações Patronais 30/10/2020 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 01 2020-FOLHA MENSAL ID:(217) R$ 15.606,67 Outubro/2025 Ver detalhe
ENCARGOS COM PASEP /
GESTAO PUBLICA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS-SEMF Obrigações Tributárias e Contributivas 01/10/2021 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PASEP RETIDO DOS RECURSOS DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. R$ 15.656,87 Outubro/2025 Ver detalhe
ENCARGOS COM OBRIGACOES PATRONAIS /
GESTAO PUBLICA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS-SEMF Obrigações Patronais 30/10/2020 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 02 2020-FOLHA MENSAL ID:(228) R$ 15.680,00 Outubro/2025 Ver detalhe
MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANOS-SEMAR /
GESTAO PUBLICA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 01/10/2021 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CERTIDAO DE INTEIRO TEOR COM ONUS. R$ 15.745,59 Outubro/2025 Ver detalhe
REMUN.E ENCARG.DOS PROF.MAGIST ENSINO INFANTIL /
ACESSO A EDUCACAO BASICA E QUALIDADE DO ENSINO
FUNDEB-FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDUC. Obrigações Patronais 30/10/2020 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 09 2020-FOLHA MENSAL ID:(312) R$ 15.838,24 Outubro/2025 Ver detalhe
ENCARGOS COM PASEP /
GESTAO PUBLICA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS-SEMF Obrigações Tributárias e Contributivas 01/10/2021 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASEP RETIDO DOS RECURSOS DO FEP, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. R$ 16.021,00 Outubro/2025 Ver detalhe
MANUT.HOSPITAL MUNICIPAL JOSE GIL BARBOSA /
ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE
HOSPITAL MUNICIPAL JOSE GIL BARBOSA Obrigações Patronais 30/10/2020 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 09 2020-FOLHA MENSAL ID:(309) R$ 16.113,73 Outubro/2025 Ver detalhe
PISO DE ATENCAO BASICA-PAB /
ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE
F M S-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Obrigações Patronais 30/10/2020 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 06 2020-FOLHA MENSAL ID:(278) R$ 16.160,28 Outubro/2025 Ver detalhe
MANUT.DA SECRET.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO /
GESTAO PUBLICA
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT Obrigações Patronais 30/10/2020 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 07 2020-FOLHA MENSAL ID:(294) R$ 16.200,00 Outubro/2025 Ver detalhe
MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ELETROBRAS /
PLANEJAMENTO URBANO, AMBIENTAL E SANITARIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 01/10/2021 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. (CREAS). R$ 16.273,50 Outubro/2025 Ver detalhe
ENCARGOS COM PASEP /
GESTAO PUBLICA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS-SEMF Obrigações Tributárias e Contributivas 01/10/2021 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS CONFORME DARF, COD:3629. R$ 16.273,50 Outubro/2025 Ver detalhe
ENCARGOS COM PASEP /
GESTAO PUBLICA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS-SEMF Obrigações Tributárias e Contributivas 01/10/2021 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PASEP RETIDO DOS RECURSOS DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. R$ 16.314,61 Outubro/2025 Ver detalhe
PROGRAMA DE APOIO AS GESTANTES /
ASSISTENCIA
F M A S-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 30/10/2019 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A KIT ENXOVAL DE BEBES. R$ 16.386,52 Outubro/2025 Ver detalhe
REMUN.E ENCARG.DOS PROF.MAGIST ENSINO INFANTIL /
ACESSO A EDUCACAO BASICA E QUALIDADE DO ENSINO
FUNDEB-FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDUC. Obrigações Patronais 30/10/2020 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 09 2020-FOLHA MENSAL ID:(312) R$ 16.524,64 Outubro/2025 Ver detalhe
MANUT.DA SECRET.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO /
GESTAO PUBLICA
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT Obrigações Patronais 30/10/2020 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 01 2020-FOLHA MENSAL ID:(217) R$ 17.047,56 Outubro/2025 Ver detalhe
MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANOS-SEMAR /
GESTAO PUBLICA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANO Material de Consumo 01/10/2025 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL. R$ 17.214,38 Outubro/2025 Ver detalhe
MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO /
GESTAO PUBLICA
GABINETE DO PREFEITO Passagens e Despesas com Locomoção 01/10/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS NO TRECHO: TERESINA BRASILIA TERESINA, CONFORME NOTA EM ANEXO. R$ 17.982,08 Outubro/2025 Ver detalhe