Liquidação empenhos
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Total:
R$ 16.709.829,54
Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
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MANUTENCAO DOS SERVICOS HOSPITALARES / SERVICOS DE SAUDE |
F M S-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Obrigações Patronais | 17/09/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS REFERENTE AO 13ТК DEZEMBRO 2019. | R$ 19.988,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
ENCARGOS COM OBRIGACOES PATRONAIS / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS-SEMF | Obrigações Patronais | 30/09/2021 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 09 2021-FOLHA MENSAL ID:(524) | R$ 20.068,35 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCACAO-SEMED / ACESSO A EDUCACAO BASICA E QUALIDADE DO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED | Material de Consumo | 02/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO EMPENHO COMPLEMENTAR DE NUMERO 820001 REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.CONFORME NOTA FISCAL DE NUMERO 140.319 SERIE 001. | R$ 20.195,44 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DO SETOR DE CONTABILIDADE / GESTAO PUBLICA |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Serviços de Consultoria | 06/09/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE ALTOS-PI, INCLUSOS OS SERVICOS PRESTADOS IN LOGO TAIS COMO; BALANCETE MENSAL,BALANCO,PLANEJAMENTOS E ORCAMENTOS E INFORMACOES AO TCE-PI. REF AO MES DE AGOSTO DE 2023. | R$ 20.230,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DO SETOR DE TRANSPORTES / SERVICOS DE TRANSPORTES |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANO | Material de Consumo | 02/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 20.324,12 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
APOIO FINANC. A ENTIDADES E SUBVENCOES SOCAIS / GESTAO PUBLICA |
GABINETE DO PREFEITO | Contribuições | 02/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CNM. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2024 | R$ 20.385,80 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
MANUT.DOS SERV.DE AMORTIZACAO DA DIVIDA / DIVIDA INTERNA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS-SEMF | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 11/09/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AMORTIZACAO DE DEBITOS PARCELADOS DE CONTRIBUICOES DE EMPRESAS.ACORDO N 00394 2018 PAR. 39 200 | R$ 20.400,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE / MERENDA ESCOLAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED | Material de Consumo | 02/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 20.563,50 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCACAO-SEMED / ACESSO A EDUCACAO BASICA E QUALIDADE DO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED | Material de Consumo | 02/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS TAIS COMO: FECHADURAS E DOBRADICAS, PARA MANUTENCAO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 20.666,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE / MERENDA ESCOLAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED | Material de Consumo | 02/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 20.839,10 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM AGESPISA / PLANEJAMENTO URBANO, AMBIENTAL E SANITARIO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS-PI. COMPETENCIA AGOSTO DE 2024. | R$ 20.842,78 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM AGESPISA / PLANEJAMENTO URBANO, AMBIENTAL E SANITARIO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS-PI. COMPETENCIA AGOSTO DE 2024. | R$ 20.941,74 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
MANUT.DES.DA EDUC.BASIC. ENS.FUND.FUNDEB / ACESSO A EDUCACAO BASICA E QUALIDADE DO ENSINO |
FUNDEB-FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDUC. | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 27/09/2024 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 09 2024-FOLHA MENSAL ID:(2824) | R$ 20.944,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
MANUT.HOSPITAL MUNICIPAL JOSE GIL BARBOSA / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE |
HOSPITAL MUNICIPAL JOSE GIL BARBOSA | Material de Consumo | 26/09/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL. | R$ 21.000,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE / MERENDA ESCOLAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED | Material de Consumo | 02/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 21.101,50 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANOS-SEMAR / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS DA CONTA 5731-2. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2024. | R$ 21.155,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANOS-SEMAR / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANO | Material de Consumo | 02/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL B S10, DIESEL B S500), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. NOTA FISCAL NТК001.675. | R$ 21.161,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANOS-SEMAR / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NESTA CONTA 11-9.COMPETENCIA SETEMBRO DE 2024. | R$ 21.189,50 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
MANUT.DOS SERV.DE AMORTIZACAO DA DIVIDA / DIVIDA INTERNA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS-SEMF | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 11/09/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AMORTIZACAO DE DEBITOS PARCELADOS DE CONTRIBUICOES DE EMPRESAS.ACORDO N 01893 2017 PAR. 42 200 | R$ 21.287,58 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
MANUT.DOS SERV.DE AMORTIZACAO DA DIVIDA / DIVIDA INTERNA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS-SEMF | Sentenças Judiciais | 02/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO DE RECURSOS NO FPM ADVINDO DE BLOQUEIO JUDICIAL. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2024. | R$ 21.438,60 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ELETROBRAS / PLANEJAMENTO URBANO, AMBIENTAL E SANITARIO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. (ASSOCIACAO DOS PEQ. P. A. S. BENEDI). COMPETENCIA AGOSTO DE 2024. | R$ 21.448,60 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
MANUT.DES.DA EDUC.BASIC. ENS.FUND.FUNDEB / ACESSO A EDUCACAO BASICA E QUALIDADE DO ENSINO |
FUNDEB-FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDUC. | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AUXILIO ALIMENTACAO E TRANSPORTE PARA OS FACILITADORES DO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | R$ 22.000,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANOS-SEMAR / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 18932-2. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2024. | R$ 22.011,60 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
FUNCIONAMENTO DA SECRET.MUNICIPAL DE SAUDE / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SEMUSA | Material de Consumo | 16/09/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM CARREGADOR ACUMULADOR K21-12-24V | R$ 22.233,50 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DO SETOR DE TRANSPORTES / SERVICOS DE TRANSPORTES |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANO | Material de Consumo | 02/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 22.388,26 | Setembro/2024 | Ver detalhe |