Última atualização em 21/11/2024 02:00
A+ A-

Liquidação empenhos

Filtros
Total: R$ 16.709.829,54
Ação / Programa Unidade Orçamentária Elemento Despesa Data Empenho Histórico empenho Valor Mês/Ano Detalhes
MANUTENCAO DOS SERVICOS HOSPITALARES /
SERVICOS DE SAUDE
F M S-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Obrigações Patronais 17/09/2020 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS REFERENTE AO 13ТК DEZEMBRO 2019. R$ 19.988,00 Setembro/2024 Ver detalhe
ENCARGOS COM OBRIGACOES PATRONAIS /
GESTAO PUBLICA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS-SEMF Obrigações Patronais 30/09/2021 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 09 2021-FOLHA MENSAL ID:(524) R$ 20.068,35 Setembro/2024 Ver detalhe
MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCACAO-SEMED /
ACESSO A EDUCACAO BASICA E QUALIDADE DO ENSINO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED Material de Consumo 02/09/2024 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO EMPENHO COMPLEMENTAR DE NUMERO 820001 REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.CONFORME NOTA FISCAL DE NUMERO 140.319 SERIE 001. R$ 20.195,44 Setembro/2024 Ver detalhe
MANUTENCAO DO SETOR DE CONTABILIDADE /
GESTAO PUBLICA
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO Serviços de Consultoria 06/09/2023 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE ALTOS-PI, INCLUSOS OS SERVICOS PRESTADOS IN LOGO TAIS COMO; BALANCETE MENSAL,BALANCO,PLANEJAMENTOS E ORCAMENTOS E INFORMACOES AO TCE-PI. REF AO MES DE AGOSTO DE 2023. R$ 20.230,00 Setembro/2024 Ver detalhe
MANUTENCAO DO SETOR DE TRANSPORTES /
SERVICOS DE TRANSPORTES
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANO Material de Consumo 02/09/2024 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. R$ 20.324,12 Setembro/2024 Ver detalhe
APOIO FINANC. A ENTIDADES E SUBVENCOES SOCAIS /
GESTAO PUBLICA
GABINETE DO PREFEITO Contribuições 02/09/2024 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CNM. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2024 R$ 20.385,80 Setembro/2024 Ver detalhe
MANUT.DOS SERV.DE AMORTIZACAO DA DIVIDA /
DIVIDA INTERNA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS-SEMF Principal da Dívida Contratual Resgatado 11/09/2020 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AMORTIZACAO DE DEBITOS PARCELADOS DE CONTRIBUICOES DE EMPRESAS.ACORDO N 00394 2018 PAR. 39 200 R$ 20.400,00 Setembro/2024 Ver detalhe
ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE /
MERENDA ESCOLAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED Material de Consumo 02/09/2024 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. R$ 20.563,50 Setembro/2024 Ver detalhe
MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCACAO-SEMED /
ACESSO A EDUCACAO BASICA E QUALIDADE DO ENSINO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED Material de Consumo 02/09/2024 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS TAIS COMO: FECHADURAS E DOBRADICAS, PARA MANUTENCAO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. R$ 20.666,00 Setembro/2024 Ver detalhe
ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE /
MERENDA ESCOLAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED Material de Consumo 02/09/2024 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. R$ 20.839,10 Setembro/2024 Ver detalhe
MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM AGESPISA /
PLANEJAMENTO URBANO, AMBIENTAL E SANITARIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 02/09/2024 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS-PI. COMPETENCIA AGOSTO DE 2024. R$ 20.842,78 Setembro/2024 Ver detalhe
MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM AGESPISA /
PLANEJAMENTO URBANO, AMBIENTAL E SANITARIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 02/09/2024 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS-PI. COMPETENCIA AGOSTO DE 2024. R$ 20.941,74 Setembro/2024 Ver detalhe
MANUT.DES.DA EDUC.BASIC. ENS.FUND.FUNDEB /
ACESSO A EDUCACAO BASICA E QUALIDADE DO ENSINO
FUNDEB-FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDUC. Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 27/09/2024 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 09 2024-FOLHA MENSAL ID:(2824) R$ 20.944,00 Setembro/2024 Ver detalhe
MANUT.HOSPITAL MUNICIPAL JOSE GIL BARBOSA /
ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE
HOSPITAL MUNICIPAL JOSE GIL BARBOSA Material de Consumo 26/09/2020 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL. R$ 21.000,00 Setembro/2024 Ver detalhe
ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE /
MERENDA ESCOLAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED Material de Consumo 02/09/2024 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. R$ 21.101,50 Setembro/2024 Ver detalhe
MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANOS-SEMAR /
GESTAO PUBLICA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 02/09/2024 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS DA CONTA 5731-2. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2024. R$ 21.155,00 Setembro/2024 Ver detalhe
MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANOS-SEMAR /
GESTAO PUBLICA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANO Material de Consumo 02/09/2024 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL B S10, DIESEL B S500), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. NOTA FISCAL NТК001.675. R$ 21.161,00 Setembro/2024 Ver detalhe
MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANOS-SEMAR /
GESTAO PUBLICA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 02/09/2024 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NESTA CONTA 11-9.COMPETENCIA SETEMBRO DE 2024. R$ 21.189,50 Setembro/2024 Ver detalhe
MANUT.DOS SERV.DE AMORTIZACAO DA DIVIDA /
DIVIDA INTERNA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS-SEMF Principal da Dívida Contratual Resgatado 11/09/2020 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AMORTIZACAO DE DEBITOS PARCELADOS DE CONTRIBUICOES DE EMPRESAS.ACORDO N 01893 2017 PAR. 42 200 R$ 21.287,58 Setembro/2024 Ver detalhe
MANUT.DOS SERV.DE AMORTIZACAO DA DIVIDA /
DIVIDA INTERNA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS-SEMF Sentenças Judiciais 02/09/2024 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO DE RECURSOS NO FPM ADVINDO DE BLOQUEIO JUDICIAL. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2024. R$ 21.438,60 Setembro/2024 Ver detalhe
MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ELETROBRAS /
PLANEJAMENTO URBANO, AMBIENTAL E SANITARIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 02/09/2024 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. (ASSOCIACAO DOS PEQ. P. A. S. BENEDI). COMPETENCIA AGOSTO DE 2024. R$ 21.448,60 Setembro/2024 Ver detalhe
MANUT.DES.DA EDUC.BASIC. ENS.FUND.FUNDEB /
ACESSO A EDUCACAO BASICA E QUALIDADE DO ENSINO
FUNDEB-FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDUC. Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 11/09/2024 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AUXILIO ALIMENTACAO E TRANSPORTE PARA OS FACILITADORES DO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. R$ 22.000,00 Setembro/2024 Ver detalhe
MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANOS-SEMAR /
GESTAO PUBLICA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 02/09/2024 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 18932-2. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2024. R$ 22.011,60 Setembro/2024 Ver detalhe
FUNCIONAMENTO DA SECRET.MUNICIPAL DE SAUDE /
ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SEMUSA Material de Consumo 16/09/2020 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM CARREGADOR ACUMULADOR K21-12-24V R$ 22.233,50 Setembro/2024 Ver detalhe
MANUTENCAO DO SETOR DE TRANSPORTES /
SERVICOS DE TRANSPORTES
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANO Material de Consumo 02/09/2024 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. R$ 22.388,26 Setembro/2024 Ver detalhe