Liquidação empenhos
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Total:
R$ 12.287.619,82
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANOS-SEMAR / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANO | Despesas de Exercícios Anteriores | 30/10/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA PREFEIETURA DE COMPETENCIA 12 2019 DA UNIDADE 131300 | R$ 12.928,00 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCACAO-SEMED / ACESSO A EDUCACAO BASICA E QUALIDADE DO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED | Obrigações Patronais | 30/10/2020 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 04 2020-FOLHA MENSAL ID:(255) | R$ 12.944,00 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCACAO-SEMED / ACESSO A EDUCACAO BASICA E QUALIDADE DO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/09/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A MANUTENCAO DE VEICULOS, AFINS DE ATENDER AS NECESSECIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 13.000,00 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCACAO-SEMED / ACESSO A EDUCACAO BASICA E QUALIDADE DO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED | Obrigações Patronais | 30/10/2020 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 05 2020-FOLHA MENSAL ID:(268) | R$ 13.039,06 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM AGESPISA / PLANEJAMENTO URBANO, AMBIENTAL E SANITARIO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/10/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA. | R$ 13.221,84 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM OBRIGACOES PATRONAIS / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS-SEMF | Obrigações Patronais | 30/10/2020 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 02 2020-FOLHA MENSAL ID:(228) | R$ 13.242,98 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| FUNCIONAMENTO DA SECRET.MUNICIPAL DE SAUDE / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SEMUSA | Obrigações Patronais | 30/10/2020 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 09 2020-FOLHA MENSAL ID:(317) | R$ 13.291,46 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| PISO DE ATENCAO BASICA-PAB / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE |
F M S-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Obrigações Patronais | 30/10/2020 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 05 2020-FOLHA MENSAL ID:(266) | R$ 13.300,00 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ELETROBRAS / PLANEJAMENTO URBANO, AMBIENTAL E SANITARIO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/10/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | R$ 13.580,96 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM OBRIGACOES PATRONAIS / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS-SEMF | Obrigações Patronais | 01/10/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE INSS. | R$ 13.589,60 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| PISO DE ATENCAO BASICA-PAB / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE |
F M S-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Obrigações Patronais | 30/10/2020 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 03 2020-FOLHA MENSAL ID:(234) | R$ 13.662,00 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| FUNCIONAMENTO DA SECRET.MUNICIPAL DE SAUDE / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SEMUSA | Obrigações Patronais | 30/10/2020 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 06 2020-FOLHA MENSAL ID:(278) | R$ 13.940,63 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| PISO DE ATENCAO BASICA-PAB / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE |
F M S-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 28/10/2020 | VAVALOR QUER SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFEREMTE A SERVICOS GRAFICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DA CIDADE DE ALTOS PI CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | R$ 13.993,24 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM PASEP / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS-SEMF | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01/10/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DO PASEP RETIDO DOS RECURSOS DO FPM,COMPETENCIA OUTUBRO DE 2025. | R$ 13.999,35 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM PASEP / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS-SEMF | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01/10/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DO PASEP RETIDO DOS RECURSOS DO FPM,COMPETENCIA OUTUBRO DE 2025. | R$ 14.010,24 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.DA SECRET.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Obrigações Patronais | 30/10/2020 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 01 2020-FOLHA MENSAL ID:(217) | R$ 14.020,29 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.DA SECRET.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Obrigações Patronais | 30/10/2020 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 01 2020-FOLHA MENSAL ID:(217) | R$ 14.132,27 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCACAO-SEMED / ACESSO A EDUCACAO BASICA E QUALIDADE DO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED | Material de Consumo | 01/10/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | R$ 14.160,86 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM OBRIGACOES PATRONAIS / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS-SEMF | Obrigações Patronais | 30/10/2020 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 05 2020-FOLHA MENSAL ID:(268) | R$ 14.422,17 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.DA SECRET.MUNIC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE-SEMTUMA / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE-SE | Obrigações Patronais | 30/10/2020 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 01 2020-FOLHA MENSAL ID:(217) | R$ 14.599,63 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM OBRIGACOES PATRONAIS / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS-SEMF | Obrigações Patronais | 30/10/2020 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 01 2020-FOLHA MENSAL ID:(217) | R$ 14.816,49 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| TREINAM. E CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO / ACESSO A EDUCACAO BASICA E QUALIDADE DO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22/10/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE REFORMA DE 148 MESAS E 99 CADEIRAS, UTILIZADAS EM SALA DE AULAS NO MUNICIPIO DE ALTOS. | R$ 14.820,00 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| PISO DE ATENCAO BASICA-PAB / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE |
F M S-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Obrigações Patronais | 30/10/2020 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 05 2020-FOLHA MENSAL ID:(266) | R$ 14.844,00 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.HOSPITAL MUNICIPAL JOSE GIL BARBOSA / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE |
HOSPITAL MUNICIPAL JOSE GIL BARBOSA | Obrigações Patronais | 30/10/2020 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 08 2020-FOLHA MENSAL ID:(299) | R$ 14.914,26 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ELETROBRAS / PLANEJAMENTO URBANO, AMBIENTAL E SANITARIO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/10/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | R$ 14.981,50 | Outubro/2025 | Ver detalhe |