Liquidação empenhos
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Total:
R$ 12.600.747,71
Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
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MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANOS-SEMAR / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 27/02/2020 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 02 2020-FOLHA MENSAL ID:(228) | R$ 10.583,12 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANOS-SEMAR / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 27/02/2020 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 02 2020-FOLHA MENSAL ID:(228) | R$ 10.599,24 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
MANUT.HOSPITAL MUNICIPAL JOSE GIL BARBOSA / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE |
HOSPITAL MUNICIPAL JOSE GIL BARBOSA | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 27/02/2020 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 02 2020-FOLHA MENSAL ID:(226) | R$ 10.642,06 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCACAO-SEMED / ACESSO A EDUCACAO BASICA E QUALIDADE DO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED | Obrigações Patronais | 27/02/2020 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 02 2020-FOLHA MENSAL ID:(228) | R$ 10.847,44 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
PROMOCAO DE FESTIV.CIVICAS, TEATRAIS E CARNAVALESCAS / APOIO E INCENTIVO A DIFUSAO CULTURAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SEMUCE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE CONTRATACAO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA NENEM BAIA, NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO ANO DE 2025,DO MUNICIPIO DE ALTOS-PI,CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 2502.09 2025. | R$ 11.000,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
REMUN.E ENCARGOS DOS PROF.DO MAGIST. ENS.FUNDAM. / ACESSO A EDUCACAO BASICA E QUALIDADE DO ENSINO |
FUNDEB-FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDUC. | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 26/02/2025 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 02 2025-FOLHA MENSAL ID:(3022) | R$ 11.111,20 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANOS-SEMAR / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 27/02/2020 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 02 2020-FOLHA MENSAL ID:(228) | R$ 11.200,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
REMUN.E ENCARG.DOS PROF.MAGIST ENSINO INFANTIL / ACESSO A EDUCACAO BASICA E QUALIDADE DO ENSINO |
FUNDEB-FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDUC. | Obrigações Patronais | 26/02/2025 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 02 2025-FOLHA MENSAL ID:(3022) | R$ 11.245,76 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
REMUN.E ENCARG.DOS PROF.MAGIST ENSINO INFANTIL / ACESSO A EDUCACAO BASICA E QUALIDADE DO ENSINO |
FUNDEB-FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDUC. | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 26/02/2025 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 02 2025-FOLHA MENSAL ID:(3022) | R$ 11.385,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCACAO-SEMED / ACESSO A EDUCACAO BASICA E QUALIDADE DO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED | Material de Consumo | 03/02/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FUTURAS AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS, CONFORME CONTRATO NТК 01.0404 2019.. | R$ 11.430,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANOS-SEMAR / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 27/02/2020 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 02 2020-FOLHA MENSAL ID:(228) | R$ 11.495,49 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
REMUN.E ENCARGOS DOS PROF.DO MAGIST. ENS.FUNDAM. / ACESSO A EDUCACAO BASICA E QUALIDADE DO ENSINO |
FUNDEB-FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDUC. | Obrigações Patronais | 26/02/2025 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 02 2025-FOLHA MENSAL ID:(3022) | R$ 11.516,14 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCACAO-SEMED / ACESSO A EDUCACAO BASICA E QUALIDADE DO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 27/02/2020 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 02 2020-FOLHA MENSAL ID:(228) | R$ 11.627,90 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANOS-SEMAR / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 27/02/2020 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 02 2020-FOLHA MENSAL ID:(228) | R$ 11.647,31 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANOS-SEMAR / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANO | Despesas de Exercícios Anteriores | 03/02/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO MANUTENCAO E REPARO MECANICA DE SERVICOS AUTOMOTORES | R$ 11.758,78 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DO SETOR DE CONTABILIDADE / GESTAO PUBLICA |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Serviços de Consultoria | 02/01/2025 | GLOBAL-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA DE DEPARTAMENTO PESSOAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS. | R$ 12.000,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANOS-SEMAR / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO CONFORME PROCESSO ADM DE SOLICITACAO DA ADESAO PMA NТА004 2024 DO PREGAO ELETRONICO SRP-PMVO PJ 01.0611 2024 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO ORIGINADO DE ADESAO NТА004 2024. | R$ 12.000,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
MANUT.DOS SERV.DE AMORTIZACAO DA DIVIDA / DIVIDA INTERNA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS-SEMF | Sentenças Judiciais | 21/02/2020 | EMPENHO REFERENTE A BLOQUEIO JUDIAL OCORRIDO NA CONTA BANCARIA VINCULADA DO MUNICIPIOBANCO=001AGENCIA=1428-1CONTA=17726-1 | R$ 12.000,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
PROMOCAO DE FESTIV.CIVICAS, TEATRAIS E CARNAVALESCAS / APOIO E INCENTIVO A DIFUSAO CULTURAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SEMUCE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCACAO DE UM MINI TRIO ELETRICO,PARA O PERCURSO DOS BLOCOS, NA RUA DON PEDRO II, NO CARNAVAL DA CIDADE DE ALTOS-PI,NO DIA 04 03 2025. | R$ 12.000,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
PROMOCAO DE FESTIV.CIVICAS, TEATRAIS E CARNAVALESCAS / APOIO E INCENTIVO A DIFUSAO CULTURAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE-SEMUCE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE CONTRATACAO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA AXE CIRCULAR 21, NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO ANO DE 2025,DO MUNICIPIO DE ALTOS-PI,CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | R$ 12.000,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
ENCARGOS COM OBRIGACOES PATRONAIS / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS-SEMF | Obrigações Patronais | 28/02/2022 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 02 2022-FOLHA MENSAL ID:(822) | R$ 12.174,45 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANOS-SEMAR / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANO | Material de Consumo | 03/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 12.344,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
MANUT.HOSPITAL MUNICIPAL JOSE GIL BARBOSA / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE |
HOSPITAL MUNICIPAL JOSE GIL BARBOSA | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 27/02/2020 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 02 2020-FOLHA MENSAL ID:(226) | R$ 12.362,10 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANOS-SEMAR / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANO | Despesas de Exercícios Anteriores | 03/02/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO MANUTENCAO E REPARO MECANICA DE SERVICOS AUTOMOTORES | R$ 12.381,36 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
ENCARGOS COM OBRIGACOES PATRONAIS / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS-SEMF | Obrigações Patronais | 28/02/2022 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 02 2022-FOLHA MENSAL ID:(829) | R$ 12.440,63 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |