Liquidação empenhos
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Total:
R$ 16.709.829,54
Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
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MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANOS-SEMAR / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SERVICOS DE CAPTACAO DE RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2024 | R$ 11.000,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE |
F M S-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/09/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTOS,CONFORME CARTA CONVITE NТК002 2019. | R$ 11.044,70 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
REMUN.E ENCARGOS DOS PROF.DO MAGIST. ENS.FUNDAM. / ACESSO A EDUCACAO BASICA E QUALIDADE DO ENSINO |
FUNDEB-FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDUC. | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 27/09/2024 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 09 2024-FOLHA MENSAL ID:(2824) | R$ 11.280,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
MANUT.DES.DA EDUC.BASIC. ENS.FUND.FUNDEB / ACESSO A EDUCACAO BASICA E QUALIDADE DO ENSINO |
FUNDEB-FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDUC. | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AUXILIO ALIMENTACAO E TRANSPORTE PARA OS FACILITADORES DO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | R$ 11.300,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
REMUN.E ENCARGOS DOS PROF.DO MAGIST. ENS.FUNDAM. / ACESSO A EDUCACAO BASICA E QUALIDADE DO ENSINO |
FUNDEB-FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDUC. | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 27/09/2024 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 09 2024-FOLHA MENSAL ID:(2824) | R$ 11.353,69 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DO ENSINO-QSE / ACESSO A EDUCACAO BASICA E QUALIDADE DO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED | Material de Consumo | 02/09/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIA DE EXPEDIENTE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE ALTOS PI CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | R$ 11.430,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
REMUN.E ENCARGOS DOS PROF.DO MAGIST. ENS.FUNDAM. / ACESSO A EDUCACAO BASICA E QUALIDADE DO ENSINO |
FUNDEB-FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDUC. | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 27/09/2024 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 09 2024-FOLHA MENSAL ID:(2824) | R$ 11.468,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANOS-SEMAR / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANO | Despesas de Exercícios Anteriores | 30/09/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR DA PREFEITURA DE ALTOS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | R$ 11.534,66 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
MANUT.HOSPITAL MUNICIPAL JOSE GIL BARBOSA / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE |
HOSPITAL MUNICIPAL JOSE GIL BARBOSA | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/09/2021 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 09 2021-FOLHA MENSAL ID:(508) | R$ 11.619,36 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS / GESTAO PUBLICA |
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ALTOS-PI | 19/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DO FUNDO DE PREVIDENCIA DE ALTOS- PENSIONISTA COMPETENCIA 09 2024 | R$ 11.627,90 | Setembro/2024 | Ver detalhe | |
REMUN.E ENCARGOS DOS PROF.DO MAGIST. ENS.FUNDAM. / ACESSO A EDUCACAO BASICA E QUALIDADE DO ENSINO |
FUNDEB-FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDUC. | Obrigações Patronais | 27/09/2024 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 09 2024-FOLHA MENSAL ID:(2824) | R$ 11.648,77 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DO SETOR DE TRANSPORTES / SERVICOS DE TRANSPORTES |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANO | Material de Consumo | 02/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 11.649,26 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
MANUT.DES.DA EDUC.BASIC. ENSINO INFANTIL / ACESSO A EDUCACAO BASICA E QUALIDADE DO ENSINO |
FUNDEB-FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDUC. | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/09/2021 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 09 2021-FOLHA MENSAL ID:(495) | R$ 11.682,82 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
MANUT.DA SECRET.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/09/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MANILHAS, POSTE, CAIXA DE PASSAGEM CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | R$ 11.720,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
MANUT.HOSPITAL MUNICIPAL JOSE GIL BARBOSA / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE |
HOSPITAL MUNICIPAL JOSE GIL BARBOSA | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/09/2021 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 09 2021-FOLHA MENSAL ID:(508) | R$ 11.760,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
ENCARGOS COM PASEP / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS-SEMF | Obrigações Tributárias e Contributivas | 11/09/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO PIS PASEP DA COMPETENCIA 09 2020 DA PREFEITURA DE ALTOS PI | R$ 11.784,41 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCACAO-SEMED / ACESSO A EDUCACAO BASICA E QUALIDADE DO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VEICULOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | R$ 11.809,74 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
PISO DE ATENCAO BASICA-PAB / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE |
F M S-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 02/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 11.884,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
MANUT.HOSPITAL MUNICIPAL JOSE GIL BARBOSA / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE |
HOSPITAL MUNICIPAL JOSE GIL BARBOSA | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/09/2021 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 09 2021-FOLHA MENSAL ID:(508) | R$ 11.952,49 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
MANUT.DOS SERV.DE AMORTIZACAO DA DIVIDA / DIVIDA INTERNA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS-SEMF | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 11/09/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AMORTIZACAO DE DEBITOS PARCELADOS DE CONTRIBUICOES DE EMPRESAS.ACORDO N 01893 2017 PAR. 42 200 | R$ 12.151,84 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
REMUN.E ENCARG.DOS PROF.MAGIST ENSINO INFANTIL / ACESSO A EDUCACAO BASICA E QUALIDADE DO ENSINO |
FUNDEB-FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDUC. | Obrigações Patronais | 27/09/2024 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 09 2024-FOLHA MENSAL ID:(2824) | R$ 12.168,50 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE / MERENDA ESCOLAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED | Material de Consumo | 02/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENICIOAS PARA A MERENDA ESCOLAR DA SEC.MUN.DE EDUCACAO. | R$ 12.215,10 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
FUNCIONAMENTO DA SECRET.MUNICIPAL DE SAUDE / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SEMUSA | Material de Consumo | 02/09/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA USO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA CONFORME NF EM ANEXO. | R$ 12.348,04 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DO ENSINO-QSE / ACESSO A EDUCACAO BASICA E QUALIDADE DO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE DE ENERGIA ELETRICA (RIBEIRO E LUSTOSA LTDA), ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REF 08 2024. | R$ 12.565,50 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
MANUT.DES.DA EDUC.BASIC. ENSINO INFANTIL / ACESSO A EDUCACAO BASICA E QUALIDADE DO ENSINO |
FUNDEB-FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDUC. | Material de Consumo | 19/09/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS EDUCATIVOS , ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | R$ 12.633,30 | Setembro/2024 | Ver detalhe |