Última atualização em 12/02/2026 02:00
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Total: R$ 24.637.727,86
Ação / Programa Unidade Orçamentária Elemento Despesa Data Empenho Histórico empenho Valor Mês/Ano Detalhes
PISO DE ATENCAO BASICA-PAB /
ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE
F M S-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Material de Consumo 26/11/2025 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE NA AQUISICAO DE MATERIAS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. R$ 16.926,00 Novembro/2025 Ver detalhe
MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO /
GESTAO PUBLICA
GABINETE DO PREFEITO Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 28/11/2025 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 11 2025-FOLHA MENSAL ID:(3278) R$ 17.047,56 Novembro/2025 Ver detalhe
PISO DE ATENCAO BASICA-PAB /
ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE
F M S-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Material de Consumo 26/11/2025 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. R$ 17.142,80 Novembro/2025 Ver detalhe
PISO DE ATENCAO BASICA-PAB /
ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE
F M S-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Material de Consumo 26/11/2025 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. R$ 17.173,35 Novembro/2025 Ver detalhe
ENCARGOS COM PASEP /
GESTAO PUBLICA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS-SEMF Obrigações Tributárias e Contributivas 03/11/2025 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DO PASEP RETIDO DOS RECURSOS DO FPM,COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2025. R$ 17.225,75 Novembro/2025 Ver detalhe
PISO DE ATENCAO BASICA-PAB /
ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE
F M S-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Material de Consumo 16/11/2025 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE MEDICAMENTOS PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. R$ 17.235,00 Novembro/2025 Ver detalhe
ENCARGOS COM OBRIGACOES PATRONAIS /
GESTAO PUBLICA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS-SEMF Obrigações Patronais 28/11/2025 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 11 2025-FOLHA MENSAL ID:(3278) R$ 17.400,00 Novembro/2025 Ver detalhe
PISO DE ATENCAO BASICA-PAB /
ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE
F M S-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Material de Consumo 16/11/2025 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. R$ 17.431,55 Novembro/2025 Ver detalhe
PISO DE ATENCAO BASICA-PAB /
ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE
F M S-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Material de Consumo 26/11/2025 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. R$ 17.448,68 Novembro/2025 Ver detalhe
MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANOS-SEMAR /
GESTAO PUBLICA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANO Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 28/11/2025 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 11 2025-FOLHA MENSAL ID:(3278) R$ 17.529,10 Novembro/2025 Ver detalhe
MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANOS-SEMAR /
GESTAO PUBLICA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANO 03/11/2025 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE HOSPEDAGEM EM SERVIDOR LINUX PARA O SISTEMA DA PREFEITURA A HOSPEDAGEM DE DADOS. R$ 17.594,30 Novembro/2025 Ver detalhe
MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCACAO-SEMED /
ACESSO A EDUCACAO BASICA E QUALIDADE DO ENSINO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED Material de Consumo 03/11/2025 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. R$ 17.601,81 Novembro/2025 Ver detalhe
MANUTENCAO DO SETOR TRIBUTARIO /
ADMINISTRACAO TRIBUTARIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS-SEMF Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 28/11/2025 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 11 2025-FOLHA MENSAL ID:(3278) R$ 17.609,58 Novembro/2025 Ver detalhe
MANUT.DA SECRET.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO /
GESTAO PUBLICA
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 28/11/2025 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 11 2025-FOLHA MENSAL ID:(3278) R$ 17.639,84 Novembro/2025 Ver detalhe
MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCACAO-SEMED /
ACESSO A EDUCACAO BASICA E QUALIDADE DO ENSINO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED Material de Consumo 17/11/2025 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GAS GLP P13,ATENDENDO AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. R$ 17.640,00 Novembro/2025 Ver detalhe
MANUT.DES.DA EDUC.BASIC. ENS.FUND.FUNDEB /
ACESSO A EDUCACAO BASICA E QUALIDADE DO ENSINO
FUNDEB-FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDUC. Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 28/11/2025 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 11 2025-FOLHA MENSAL ID:(3270) R$ 17.821,72 Novembro/2025 Ver detalhe
ENCARGOS COM PASEP /
GESTAO PUBLICA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS-SEMF Obrigações Tributárias e Contributivas 03/11/2025 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DO PASEP RETIDO DOS RECURSOS DO FPM,COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2025. R$ 17.878,60 Novembro/2025 Ver detalhe
PISO DE ATENCAO BASICA-PAB /
ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE
F M S-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Material de Consumo 26/11/2025 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. R$ 17.931,56 Novembro/2025 Ver detalhe
MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL /
PROCESSO LEGISLATIVO
CAMARA MINICIPAL Diárias - Civil 17/11/2025 VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDAS A VEREADORA COM DESTINO A LUIS CORREIA PI PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES-AVEP 2025, NO PERIODO DE 20 A 22 DE NOVEMBRO DE 2025. R$ 17.952,93 Novembro/2025 Ver detalhe
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--- --- R$ 18.000,00 Novembro/2025
MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANOS-SEMAR /
GESTAO PUBLICA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANO Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 28/11/2025 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 11 2025-FOLHA MENSAL ID:(3278) R$ 18.000,00 Novembro/2025 Ver detalhe
MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANOS-SEMAR /
GESTAO PUBLICA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANO Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 28/11/2025 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 11 2025-FOLHA MENSAL ID:(3278) R$ 18.145,20 Novembro/2025 Ver detalhe
MANUT.DES.DA EDUC.BASIC. ENSINO INFANTIL /
ACESSO A EDUCACAO BASICA E QUALIDADE DO ENSINO
FUNDEB-FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDUC. Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 28/11/2025 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 11 2025-ADIANTAMENTO 13ТК SALARIO ID:(3273) R$ 18.216,00 Novembro/2025 Ver detalhe
MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANOS-SEMAR /
GESTAO PUBLICA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANO Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 28/11/2025 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 11 2025-FOLHA MENSAL ID:(3278) R$ 18.216,00 Novembro/2025 Ver detalhe
MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANOS-SEMAR /
GESTAO PUBLICA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 16/11/2025 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS.( JESSE SILVA SOUSA).REF.11 2025. R$ 18.321,00 Novembro/2025 Ver detalhe