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R$ 22.763.508,86
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCACAO-SEMED / ACESSO A EDUCACAO BASICA E QUALIDADE DO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED | Material de Consumo | 01/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 19.108,74 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.DES.DA EDUC.BASIC. ENS.FUND.FUNDEB / ACESSO A EDUCACAO BASICA E QUALIDADE DO ENSINO |
FUNDEB-FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDUC. | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29/08/2025 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 08 2025-FOLHA MENSAL ID:(3205) | R$ 19.118,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM OBRIGACOES PATRONAIS / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS-SEMF | Obrigações Patronais | 29/08/2025 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 08 2025-FOLHA MENSAL ID:(3190) | R$ 19.135,08 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.DA SECRET.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29/08/2025 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 08 2025-FOLHA MENSAL ID:(3190) | R$ 19.149,04 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO / GESTAO PUBLICA |
GABINETE DO VICE-PREFEITO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29/08/2025 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 08 2025-FOLHA MENSAL ID:(3190) | R$ 19.200,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM OBRIGACOES PATRONAIS / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS-SEMF | Obrigações Patronais | 29/08/2025 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 08 2025-FOLHA MENSAL ID:(3190) | R$ 19.307,44 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SETOR DE TRANSPORTES / SERVICOS DE TRANSPORTES |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29/08/2025 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 08 2025-FOLHA MENSAL ID:(3190) | R$ 19.471,74 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SETOR TRIBUTARIO / ADMINISTRACAO TRIBUTARIA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS-SEMF | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29/08/2025 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 08 2025-FOLHA MENSAL ID:(3190) | R$ 19.505,71 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE / MERENDA ESCOLAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED | Material de Consumo | 01/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | R$ 19.562,52 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SETOR DE TRANSPORTES / SERVICOS DE TRANSPORTES |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29/08/2025 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 08 2025-FOLHA MENSAL ID:(3190) | R$ 19.648,82 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANOS-SEMAR / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29/08/2025 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 08 2025-FOLHA MENSAL ID:(3190) | R$ 19.731,79 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCACAO-SEMED / ACESSO A EDUCACAO BASICA E QUALIDADE DO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED | Material de Consumo | 01/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ESTA SECRETARIA DE EDUCACAO. | R$ 19.788,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCACAO-SEMED / ACESSO A EDUCACAO BASICA E QUALIDADE DO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED | Material de Consumo | 01/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ESTA SECRETARIA DE EDUCACAO. | R$ 19.796,50 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANOS-SEMAR / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANO | Material de Consumo | 01/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 19.897,50 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCACAO-SEMED / ACESSO A EDUCACAO BASICA E QUALIDADE DO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS RELACIONADAS A IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTENCIA AS DROGAS-PROERD. COMPETENCIA JULHO DE 2025 | R$ 20.000,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE / MERENDA ESCOLAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED | Material de Consumo | 01/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | R$ 20.107,22 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM OBRIGACOES PATRONAIS / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS-SEMF | Obrigações Patronais | 29/08/2025 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 08 2025-FOLHA MENSAL ID:(3190) | R$ 20.290,60 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANOS-SEMAR / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANO | Material de Consumo | 01/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 20.379,90 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCACAO-SEMED / ACESSO A EDUCACAO BASICA E QUALIDADE DO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED | Material de Consumo | 01/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ESTA SECRETARIA DE EDUCACAO. | R$ 20.418,98 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MINICIPAL | Diárias - Civil | 01/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A VEREADORA COM DESTINO A TERESINA PI PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL CASTRO NETO PARA TRATAR DE ASSUNNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO; NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2025. | R$ 20.573,86 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| PISO DE ATENCAO BASICA-PAB / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE |
F M S-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29/08/2025 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 08 2025-FOLHA COMPLEMENTAR C ENCARGOS ID:(3204) | R$ 20.613,62 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MINICIPAL | Obrigações Patronais | 21/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM INSS-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS PI, NO MES DE AGOSTO DE 2025. | R$ 20.624,53 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.DA SECRET.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29/08/2025 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 08 2025-FOLHA MENSAL ID:(3190) | R$ 20.993,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM ILUMINACAO PUBLICA / PLANEJAMENTO URBANO, AMBIENTAL E SANITARIO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS-SEMUSP | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO ELETRICA PREVENTIVA E CORRETIVA, REALIZACAO E LEVANTAMENTOS, DESENVOLVIMENTO E IMPLANTACAO DE SISTEMAS DE ANALISE E GERENCIAMENTO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.RE | R$ 21.000,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
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