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Total:
R$ 24.890.944,97
Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
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MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCACAO-SEMED / ACESSO A EDUCACAO BASICA E QUALIDADE DO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VEICULOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.NF.1029. | R$ 15.909,48 | Maio/2025 | Ver detalhe |
ENCARGOS COM OBRIGACOES PATRONAIS / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS-SEMF | Obrigações Patronais | 29/05/2025 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 05 2025-FOLHA MENSAL ID:(3123) | R$ 16.019,59 | Maio/2025 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANOS-SEMAR / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO CONFORME PROCESSO ADM DE SOLICITACAO DA ADESAO PMA NТА004 2024 DO PREGAO ELETRONICO SRP-PMVO PJ 01.0611 2024 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO ORIGINADO DE ADESAO NТА004 2024. | R$ 16.086,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
ENCARGOS COM OBRIGACOES PATRONAIS / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS-SEMF | Obrigações Patronais | 29/05/2025 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 05 2025-FOLHA MENSAL ID:(3123) | R$ 16.160,28 | Maio/2025 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANOS-SEMAR / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. (ASSOCIACAO DOS PEQ. P. A. S. BENEDI).REF.04 2025. | R$ 16.162,05 | Maio/2025 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANOS-SEMAR / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29/05/2025 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 05 2025-FOLHA MENSAL ID:(3123) | R$ 16.200,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCACAO-SEMED / ACESSO A EDUCACAO BASICA E QUALIDADE DO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED | Material de Consumo | 02/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | R$ 16.266,85 | Maio/2025 | Ver detalhe |
REMUN.E ENCARG.DOS PROF.MAGIST ENSINO INFANTIL / ACESSO A EDUCACAO BASICA E QUALIDADE DO ENSINO |
FUNDEB-FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDUC. | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29/05/2025 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 05 2025-FOLHA MENSAL ID:(3104) | R$ 16.386,52 | Maio/2025 | Ver detalhe |
MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCACAO-SEMED / ACESSO A EDUCACAO BASICA E QUALIDADE DO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED | Material de Consumo | 02/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | R$ 16.455,90 | Maio/2025 | Ver detalhe |
MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCACAO-SEMED / ACESSO A EDUCACAO BASICA E QUALIDADE DO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED | Material de Consumo | 02/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | R$ 16.567,57 | Maio/2025 | Ver detalhe |
ENCARGOS COM OBRIGACOES PATRONAIS / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS-SEMF | Obrigações Patronais | 29/05/2025 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 05 2025-FOLHA MENSAL ID:(3123) | R$ 16.698,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DO SETOR TRIBUTARIO / ADMINISTRACAO TRIBUTARIA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS-SEMF | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29/05/2025 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 05 2025-FOLHA MENSAL ID:(3123) | R$ 16.719,18 | Maio/2025 | Ver detalhe |
MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCACAO-SEMED / ACESSO A EDUCACAO BASICA E QUALIDADE DO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED | Material de Consumo | 02/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | R$ 16.737,52 | Maio/2025 | Ver detalhe |
MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCACAO-SEMED / ACESSO A EDUCACAO BASICA E QUALIDADE DO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED | Material de Consumo | 02/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | R$ 16.738,30 | Maio/2025 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANOS-SEMAR / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANO | Material de Consumo | 02/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 16.746,29 | Maio/2025 | Ver detalhe |
REMUN.E ENCARGOS DOS PROF.DO MAGIST. ENS.FUNDAM. / ACESSO A EDUCACAO BASICA E QUALIDADE DO ENSINO |
FUNDEB-FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDUC. | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29/05/2025 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 05 2025-ADIANTAMENTO 13ТК SALARIO ID:(3105) | R$ 16.781,72 | Maio/2025 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANOS-SEMAR / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANO | Material de Consumo | 02/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 16.824,13 | Maio/2025 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / GESTAO PUBLICA |
GABINETE DO PREFEITO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29/05/2025 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 05 2025-FOLHA MENSAL ID:(3123) | R$ 16.832,11 | Maio/2025 | Ver detalhe |
ENCARGOS COM PASEP / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS-SEMF | Obrigações Tributárias e Contributivas | 30/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DO PASEP RETIDO DOS RECURSOS DO FPM, COMPETENCIA MAIO DE 2025. | R$ 16.846,09 | Maio/2025 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DO ENSINO-QSE / ACESSO A EDUCACAO BASICA E QUALIDADE DO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. (CEIM CHAPEUZINHO VERMELHO)-NEILIA DUARTE DOS SANTOS-REF.12 2024. | R$ 16.998,85 | Maio/2025 | Ver detalhe |
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS / GESTAO PUBLICA |
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ALTOS-PI | 30/05/2025 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 05 2025-FOLHA MENSAL ID:(3127) | R$ 17.047,56 | Maio/2025 | Ver detalhe | |
MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCACAO-SEMED / ACESSO A EDUCACAO BASICA E QUALIDADE DO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED | Material de Consumo | 02/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | R$ 17.092,97 | Maio/2025 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANOS-SEMAR / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANO | Material de Consumo | 02/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 17.263,81 | Maio/2025 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANOS-SEMAR / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29/05/2025 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 05 2025-FOLHA MENSAL ID:(3123) | R$ 17.318,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
ENCARGOS COM OBRIGACOES PATRONAIS / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS-SEMF | Obrigações Patronais | 29/05/2025 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 05 2025-FOLHA MENSAL ID:(3123) | R$ 17.323,24 | Maio/2025 | Ver detalhe |