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R$ 26.093.831,97
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANOS-SEMAR / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANO | Material de Consumo | 01/10/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 18.280,83 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.DES.DA EDUC.BASIC. ENSINO INFANTIL / ACESSO A EDUCACAO BASICA E QUALIDADE DO ENSINO |
FUNDEB-FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDUC. | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/10/2025 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 10 2025-ADIANTAMENTO 13ТК SALARIO ID:(3258) | R$ 18.281,00 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCACAO-SEMED / ACESSO A EDUCACAO BASICA E QUALIDADE DO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED | Material de Consumo | 01/10/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | R$ 18.364,38 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / GESTAO PUBLICA |
GABINETE DO PREFEITO | Passagens e Despesas com Locomoção | 01/10/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS NO TRECHO: TERESINA BRASILIA TERESINA, CONFORME NOTA EM ANEXO. | R$ 18.388,62 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCACAO-SEMED / ACESSO A EDUCACAO BASICA E QUALIDADE DO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED | Material de Consumo | 01/10/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | R$ 18.423,17 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANOS-SEMAR / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANO | Material de Consumo | 01/10/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | R$ 18.597,00 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
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| MANUT.DA SECRET.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/10/2025 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 10 2025-FOLHA MENSAL ID:(3260) | R$ 18.718,04 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / GESTAO PUBLICA |
GABINETE DO PREFEITO | Passagens e Despesas com Locomoção | 01/10/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS NO TRECHO: TERESINA BRASILIA TERESINA, CONFORME NOTA EM ANEXO. | R$ 18.736,50 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANOS-SEMAR / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/10/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE SOLDAGEM,PINTURA E MONTAGEM DE 10 APARELHOS DE ACADEMIA DE AR LIVRE PARA REFORMA. | R$ 18.824,32 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCACAO-SEMED / ACESSO A EDUCACAO BASICA E QUALIDADE DO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED | Material de Consumo | 01/10/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | R$ 18.935,61 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
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--- | --- | R$ 19.000,00 | Outubro/2025 | |||
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--- | --- | R$ 19.000,00 | Outubro/2025 | |||
| MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCACAO-SEMED / ACESSO A EDUCACAO BASICA E QUALIDADE DO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED | Material de Consumo | 30/10/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 19.113,27 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO / GESTAO PUBLICA |
GABINETE DO VICE-PREFEITO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/10/2025 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 10 2025-FOLHA MENSAL ID:(3260) | R$ 19.200,00 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM OBRIGACOES PATRONAIS / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS-SEMF | Obrigações Patronais | 30/10/2025 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 10 2025-FOLHA MENSAL ID:(3260) | R$ 19.307,44 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SETOR TRIBUTARIO / ADMINISTRACAO TRIBUTARIA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS-SEMF | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/10/2025 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 10 2025-FOLHA MENSAL ID:(3260) | R$ 19.505,71 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANOS-SEMAR / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANO | Material de Consumo | 01/10/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | R$ 19.530,00 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SETOR DE TRANSPORTES / SERVICOS DE TRANSPORTES |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/10/2025 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 10 2025-FOLHA MENSAL ID:(3260) | R$ 19.648,82 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM OBRIGACOES PATRONAIS / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS-SEMF | Obrigações Patronais | 30/10/2025 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 10 2025-FOLHA MENSAL ID:(3260) | R$ 19.767,16 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANOS-SEMAR / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/10/2025 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 10 2025-FOLHA MENSAL ID:(3260) | R$ 19.834,56 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANOS-SEMAR / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANO | 01/10/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICO DE INTERNET, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DURANTE O MES DE SETEMBRO 2025. | R$ 19.950,66 | Outubro/2025 | Ver detalhe | |
| MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANOS-SEMAR / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/10/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL-(ANTONIO FRANCISCO DA SILVA-REF-AGOSTO E SETEMBRO DE 2025. | R$ 20.146,13 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| TREINAM. E CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO / ACESSO A EDUCACAO BASICA E QUALIDADE DO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22/10/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MOVEIS PARA A SALA DE AULA-PROGRAMA ETI. | R$ 20.180,00 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| REMUN.E ENCARGOS DOS PROF.DO MAGIST. ENS.FUNDAM. / ACESSO A EDUCACAO BASICA E QUALIDADE DO ENSINO |
FUNDEB-FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDUC. | Obrigações Patronais | 30/10/2025 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 10 2025-RESCISAO ID:(3259) | R$ 20.244,72 | Outubro/2025 | Ver detalhe |