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R$ 27.904.414,89
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE / MERENDA ESCOLAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED | Material de Consumo | 15/05/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.NF-3680. | R$ 175.781,19 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUT.DOS SERV.DE AMORTIZACAO DA DIVIDA / DIVIDA INTERNA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS-SEMF | Sentenças Judiciais | 07/05/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANCA, PROCESSO 655479400111-ID 081220000010269766. | R$ 185.534,63 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUT.DES.DA EDUC.BASIC. ENS.FUND.FUNDEB / ACESSO A EDUCACAO BASICA E QUALIDADE DO ENSINO |
FUNDEB-FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDUC. | Obras e Instalações | 21/05/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A SEGUNDA MEDICAO DE PRESTACAO DE SERVICO DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICPAL CEIM JOSE TIBURCIO DO MONTE, LOTE XI, CONFORME CONTRATO ADM NТК0104.01 2026, ORIUNDA DA CONCORRENCIA ELETRONICA NТК004 2026. | R$ 189.275,71 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE / MERENDA ESCOLAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED | Material de Consumo | 04/05/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | R$ 189.381,80 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANOS-SEMAR / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANO | Material de Consumo | 25/05/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.NF-3684. | R$ 195.236,89 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS HOSPITALARES / SERVICOS DE SAUDE |
F M S-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Obrigações Patronais | 28/05/2026 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 05 2026-FOLHA MENSAL ID:(3504) | R$ 197.361,89 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE / MERENDA ESCOLAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED | Material de Consumo | 11/05/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ALTOS. | R$ 198.850,83 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANOS-SEMAR / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 28/05/2026 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 05 2026-FOLHA MENSAL ID:(3513) | R$ 202.177,77 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE / MERENDA ESCOLAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED | Material de Consumo | 04/05/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | R$ 205.067,47 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM OBRIGACOES PATRONAIS / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS-SEMF | Obrigações Patronais | 28/05/2026 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 05 2026-FOLHA MENSAL ID:(3513) | R$ 207.733,33 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANOS-SEMAR / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22/05/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS. | R$ 209.005,23 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO-QSE / ACESSO A EDUCACAO BASICA E QUALIDADE DO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED | Material de Consumo | 08/05/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E B S10) ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.CONFORME NOTA FISCAL DE NТА2438. | R$ 209.992,77 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE / MERENDA ESCOLAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED | Material de Consumo | 21/05/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. NOTA FISCAL NТК003.684. | R$ 211.222,16 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SETOR TRIBUTARIO / ADMINISTRACAO TRIBUTARIA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS-SEMF | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 28/05/2026 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 05 2026-FOLHA MENSAL ID:(3513) | R$ 215.041,04 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM OBRIGACOES PATRONAIS / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS-SEMF | Obrigações Patronais | 28/05/2026 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 05 2026-FOLHA MENSAL ID:(3513) | R$ 224.055,68 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| REMUN.E ENCARG.DOS PROF.MAGIST ENSINO INFANTIL / ACESSO A EDUCACAO BASICA E QUALIDADE DO ENSINO |
FUNDEB-FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDUC. | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 28/05/2026 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 05 2026-FOLHA MENSAL ID:(3521) | R$ 246.333,32 | Maio/2026 | Ver detalhe |
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| MANUTENCAO DO SETOR DE TRANSPORTES / SERVICOS DE TRANSPORTES |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANO | Material de Consumo | 04/05/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM,DIESEL B S500 E B10) ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL .CONFORME NOTA FISCAL DE NТА002.2467. | R$ 248.805,51 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUT.DA SECRET.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 28/05/2026 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 05 2026-FOLHA MENSAL ID:(3513) | R$ 253.546,36 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUT.DES.DA EDUC.BASIC. ENSINO INFANTIL / ENSINO REGULAR |
FUNDEB-FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDUC. | Obras e Instalações | 21/05/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A SEGUNDA MEDICAO DE PRESTACAO DE SERVICO DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICPAL ZEZITA BARBOSA, LOTE VIII, CONFORME CONTRATO ADM NТК0104.01 2026, ORIUNDA DA CONCORRENCIA ELETRONICA NТК004 2026. | R$ 253.565,09 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE LIXO / PLANEJAMENTO URBANO, AMBIENTAL E SANITARIO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS-SEMUSP | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04/05/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS NA COLETA DE LIXO DOMICILIAR NO MUNICIPIO DE ALTOS-PI. COMPETENCIA DE ABRIL DE 2026. | R$ 257.831,59 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE LIXO / PLANEJAMENTO URBANO, AMBIENTAL E SANITARIO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS-SEMUSP | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04/05/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS NA COLETA DE LIXO DOMICILIAR NO MUNICIPIO DE ALTOS-PI. COMPETENCIA DE MARCO DE 2026. | R$ 257.831,59 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANOS-SEMAR / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26/05/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO CONFORME ADITIVO CONTRATUAL NТА02 ADESAO NТА004 2024 DO 2ТА TERMO ADITIVO AO CONTRATO. DURANTE O FESTEJO DE 08 A 09 DE MARCO DE 2026, FESTEJOS DE SAO JOSE PADROEIRO DA CIDADE DE ALTOS. (SEGURANCA DESARMADA). | R$ 265.442,70 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANOS-SEMAR / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20/05/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS PESADAS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS-PI.CONFORME PROCESSO ADMINSITRATIVO NТК 033 2025 E PREGAO ELETRONICO NТА004 2025. | R$ 268.450,00 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM OBRIGACOES PATRONAIS / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS-SEMF | Obrigações Patronais | 28/05/2026 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 05 2026-FOLHA MENSAL ID:(3513) | R$ 277.410,60 | Maio/2026 | Ver detalhe |