Empenhos emitidos
Filtros
Total:
R$ 24.890.944,97
Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
/ |
--- | --- | R$ 47.800,00 | Maio/2025 | |||
MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANOS-SEMAR / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANO | Material de Consumo | 02/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM,DIESEL BS500 E DIESEL S10), ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL. NOTA FISCAL 001.929. | R$ 47.800,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DO SETOR TRIBUTARIO / ADMINISTRACAO TRIBUTARIA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS-SEMF | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29/05/2025 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 05 2025-FOLHA MENSAL ID:(3123) | R$ 48.500,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
REMUN.E ENCARGOS DOS PROF.DO MAGIST. ENS.FUNDAM. / ACESSO A EDUCACAO BASICA E QUALIDADE DO ENSINO |
FUNDEB-FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDUC. | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29/05/2025 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 05 2025-RESCISAO ID:(3106) | R$ 49.906,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / GESTAO PUBLICA |
GABINETE DO PREFEITO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29/05/2025 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 05 2025-FOLHA MENSAL ID:(3123) | R$ 50.446,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DO SETOR DE TRANSPORTES / SERVICOS DE TRANSPORTES |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | R$ 50.864,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANOS-SEMAR / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL.NF 1611. | R$ 51.120,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
ENCARGOS COM OBRIGACOES PATRONAIS / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS-SEMF | Obrigações Patronais | 29/05/2025 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 05 2025-FOLHA MENSAL ID:(3123) | R$ 51.452,67 | Maio/2025 | Ver detalhe |
MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCACAO-SEMED / ACESSO A EDUCACAO BASICA E QUALIDADE DO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VEICULOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.NF.1031. | R$ 52.400,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE / MERENDA ESCOLAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED | Material de Consumo | 02/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | R$ 52.457,08 | Maio/2025 | Ver detalhe |
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS / GESTAO PUBLICA |
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ALTOS-PI | 30/05/2025 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 05 2025-ADIANTAMENTO 13ТК SALARIO ID:(3128) | R$ 52.462,07 | Maio/2025 | Ver detalhe | |
MANUT.DA SECRET.MUNIC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE-SEMTUMA / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE-SE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29/05/2025 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 05 2025-FOLHA MENSAL ID:(3123) | R$ 53.845,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO / GESTAO PUBLICA |
GABINETE DO VICE-PREFEITO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29/05/2025 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 05 2025-FOLHA MENSAL ID:(3123) | R$ 54.395,50 | Maio/2025 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DOS SERVICOS HOSPITALARES / SERVICOS DE SAUDE |
F M S-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Obrigações Patronais | 27/05/2025 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 05 2025-FOLHA COMPLEMENTAR C ENCARGOS ID:(3114) | R$ 54.522,70 | Maio/2025 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANOS-SEMAR / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VEICULACAO DE MATERIAL INSTITUCIONAL DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS, NO PORTAL GP1 DE NOTICIAS. | R$ 55.570,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
PISO DE ATENCAO BASICA-PAB / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE |
F M S-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Obrigações Patronais | 27/05/2025 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 05 2025-FOLHA COMPLEMENTAR C ENCARGOS ID:(3114) | R$ 55.785,58 | Maio/2025 | Ver detalhe |
REMUN.E ENCARGOS DOS PROF.DO MAGIST. ENS.FUNDAM. / ACESSO A EDUCACAO BASICA E QUALIDADE DO ENSINO |
FUNDEB-FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDUC. | Obrigações Patronais | 29/05/2025 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 05 2025-RESCISAO ID:(3106) | R$ 56.115,40 | Maio/2025 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DO SETOR DE TRANSPORTES / SERVICOS DE TRANSPORTES |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29/05/2025 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 05 2025-FOLHA MENSAL ID:(3123) | R$ 56.290,29 | Maio/2025 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANOS-SEMAR / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANO | Material de Consumo | 02/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 56.772,17 | Maio/2025 | Ver detalhe |
ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE / MERENDA ESCOLAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED | Material de Consumo | 02/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 57.406,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
COORDENACAO DE ASSISTENCIA JURIDICA / GESTAO PUBLICA |
GABINETE DO PREFEITO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS E JURIDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSUTLTORIA E ASSESSORIA PARA IMPLEMENTACAO DAS ROTINAS DE COMPRAS COM BASE NA NOVA LEI DE LICITACOES.REF.ABRIL DE 2025. | R$ 58.400,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DO ENSINO-QSE / ACESSO A EDUCACAO BASICA E QUALIDADE DO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.( GALERIA FREITAS).ALAN KARDECK DE FREITAS MESQUITA.REF.03 2025. | R$ 58.440,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
ENCARGOS COM OBRIGACOES PATRONAIS / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS-SEMF | Obrigações Patronais | 29/05/2025 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 05 2025-FOLHA MENSAL ID:(3123) | R$ 58.583,20 | Maio/2025 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MINICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS, VISANDO ASSIM, ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS PI, NO EXERCICIO DE 2025. | R$ 58.980,45 | Maio/2025 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MINICIPAL | Diárias - Civil | 02/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA REALIZAR DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO VEREADOR COM DESTINO A TERESINA PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DA CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS JUNTO A AVEP; NO DIA 05 DE MAIO DE 2025. | R$ 62.480,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |