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R$ 24.611.437,02
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DO SETOR TRIBUTARIO / ADMINISTRACAO TRIBUTARIA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS-SEMF | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/09/2025 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 09 2025-FOLHA MENSAL ID:(3220) | R$ 47.993,40 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.DA SECRET.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/09/2025 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 09 2025-FOLHA MENSAL ID:(3220) | R$ 48.019,40 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANOS-SEMAR / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO CONFORME PROCESSO ADM DE SOLICITACAO DA ADESAO PMA NТА004 2024 DO PREGAO ELETRONICO SRP-PMVO PJ 01.0611 2024 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO ORIGINADO DE ADESAO NТА004 2024. | R$ 48.500,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| REMUN.E ENCARGOS DOS PROF.DO MAGIST. ENS.FUNDAM. / ACESSO A EDUCACAO BASICA E QUALIDADE DO ENSINO |
FUNDEB-FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDUC. | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/09/2025 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 09 2025-FOLHA MENSAL ID:(3227) | R$ 48.650,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MINICIPAL | Diárias - Civil | 01/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA REALIZAR DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO VEREADOR COM DESTINO A TERESINA PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DA CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS JUNTO A AVEP; NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2025. | R$ 49.119,47 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MINICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA REALIZAR DESPESA REFERENTE A INSCRICAO PARA 3ТЊ CONFERENCIA NACIONAL DOS VEREADORES, REALIZADO EM BRASILIA DF, NO PERIODO DE 21 A 24 DE OUTUBRO DE 2025. | R$ 49.878,84 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANOS-SEMAR / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO CONFORME PROCESSO ADM DE SOLICITACAO DA ADESAO PMA NТА004 2024 DO PREGAO ELETRONICO SRP-PMVO PJ 01.0611 2024 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO ORIGINADO DE ADESAO NТА004 2024. (LOCACAO DE CLIMATIZADORES E GERADORES. | R$ 50.249,95 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANOS-SEMAR / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANO | Material de Consumo | 01/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS. CONFORME SOLICITADO POR ESTA SECRETARIA. NOTA FISCAL 2212. | R$ 50.385,40 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANOS-SEMAR / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANO | Material de Consumo | 01/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 50.421,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANOS-SEMAR / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANO | Material de Consumo | 01/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 50.534,32 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SETOR DE TRANSPORTES / SERVICOS DE TRANSPORTES |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/09/2025 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 09 2025-FOLHA MENSAL ID:(3220) | R$ 50.586,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| REMUN.E ENCARGOS DOS PROF.DO MAGIST. ENS.FUNDAM. / ACESSO A EDUCACAO BASICA E QUALIDADE DO ENSINO |
FUNDEB-FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDUC. | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/09/2025 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 09 2025-FOLHA MENSAL ID:(3227) | R$ 50.800,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MINICIPAL | Obrigações Patronais | 01/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM INSS-PARTE PATRONAL (DEC. 50000366190587) DOS SERVIDORES LOTADOS NA CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS PI, NO MES DE JULHO DE 2025. | R$ 52.064,55 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
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| MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCACAO-SEMED / ACESSO A EDUCACAO BASICA E QUALIDADE DO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED | Material de Consumo | 01/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL S10), ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. NF 002.124. | R$ 52.272,98 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / GESTAO PUBLICA |
GABINETE DO PREFEITO | Passagens e Despesas com Locomoção | 01/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS NO TRECHO: TERESINA BRASILIA TERESINA, CONFORME NOTA EM ANEXO. | R$ 52.479,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANOS-SEMAR / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO CONFORME PROCESSO ADM DE SOLICITACAO DA ADESAO PMA NТА004 2024 DO PREGAO ELETRONICO SRP-PMVO PJ 01.0611 2024 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO ORIGINADO DE ADESAO NТА004 2024. | R$ 53.183,65 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / GESTAO PUBLICA |
GABINETE DO PREFEITO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/09/2025 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 09 2025-FOLHA MENSAL ID:(3220) | R$ 53.446,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCACAO-SEMED / ACESSO A EDUCACAO BASICA E QUALIDADE DO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED | Material de Consumo | 01/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 53.895,10 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANOS-SEMAR / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/09/2025 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 09 2025-FOLHA MENSAL ID:(3220) | R$ 54.143,96 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| REMUN.E ENCARGOS DOS PROF.DO MAGIST. ENS.FUNDAM. / ACESSO A EDUCACAO BASICA E QUALIDADE DO ENSINO |
FUNDEB-FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDUC. | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/09/2025 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 09 2025-FOLHA MENSAL ID:(3227) | R$ 54.648,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANOS-SEMAR / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANO | Material de Consumo | 01/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 55.156,63 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANOS-SEMAR / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANO | Material de Consumo | 01/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GAS ENGARRAFADO E AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA. | R$ 56.060,90 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM OBRIGACOES PATRONAIS / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS-SEMF | Obrigações Patronais | 30/09/2025 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 09 2025-FOLHA MENSAL ID:(3220) | R$ 56.109,05 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANOS-SEMAR / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/09/2025 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 09 2025-FOLHA MENSAL ID:(3220) | R$ 57.684,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |