Liquidação empenhos
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Total:
R$ 12.287.619,82
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENCARGOS COM OBRIGACOES PATRONAIS / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS-SEMF | Obrigações Patronais | 01/10/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO- RPPS. | R$ 178.668,30 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| REMUN.E ENCARG.DOS PROF.MAGIST ENSINO INFANTIL / ACESSO A EDUCACAO BASICA E QUALIDADE DO ENSINO |
FUNDEB-FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDUC. | Obrigações Patronais | 30/10/2020 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 09 2020-FOLHA MENSAL ID:(312) | R$ 188.583,95 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ELETROBRAS / PLANEJAMENTO URBANO, AMBIENTAL E SANITARIO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/10/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | R$ 209.385,60 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ELETROBRAS / PLANEJAMENTO URBANO, AMBIENTAL E SANITARIO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/10/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO.REF. 09 2025. | R$ 236.223,91 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANOS-SEMAR / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/10/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE VAZAO DE POCOS, SERVICOS DE RECUPERACAO DE MOTOR E SUBMECO 8CV, SERVICOS DE DESMONTAGEM DE BOMBAS EM POCOS TUBULARES, SERVICOS DE EMBUCHAMENTO DE MOTOR 6CV, NAS LOCALIDADES: CIANA, BACURIZRIRO, BAIXAO DOS PAIVAS, MUTIRAO, MARAVILHA, BOREL, TRANQUEIRAS E CARRASCO. | R$ 246.758,63 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANOS-SEMAR / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/09/2022 | ANULACAO POR AJUSTE EM RUBRICAS ORCAMENTARIAS. TEXTO COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE DESPESA DA ENTIDADE | R$ 275.531,29 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM PASEP / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS-SEMF | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01/10/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASEP RETIDO DOS RECURSOS DO ITR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | R$ 359.915,00 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM OBRIGACOES PATRONAIS / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS-SEMF | Obrigações Patronais | 30/10/2020 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 01 2020-FOLHA MENSAL ID:(217) | R$ 383.729,46 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| APOIO FINANC. A ENTIDADES E SUBVENCOES SOCAIS / GESTAO PUBLICA |
GABINETE DO PREFEITO | Contribuições | 01/09/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE CONTRIBUICAO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CNM, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | R$ 400.000,00 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM OBRIGACOES PATRONAIS / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS-SEMF | Obrigações Patronais | 30/10/2020 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 01 2020-FOLHA MENSAL ID:(217) | R$ 1.286.459,96 | Outubro/2025 | Ver detalhe |