Liquidação empenhos
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Total:
R$ 10.997.390,50
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUT.DOS SERV.DE AMORTIZACAO DA DIVIDA / DIVIDA INTERNA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS-SEMF | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 28/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE PASEP, CONFORME DOCUMENTO ANEXADO NO PRESENTE PROCESSO. | R$ 404,80 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| REMUN.E ENCARGOS DOS PROF.DO MAGIST. ENS.FUNDAM. / ACESSO A EDUCACAO BASICA E QUALIDADE DO ENSINO |
FUNDEB-FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDUC. | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 28/11/2024 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 11 2024-FOLHA MENSAL ID:(2901) | R$ 406,80 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| REMUN.E ENCARGOS DOS PROF.DO MAGIST. ENS.FUNDAM. / ACESSO A EDUCACAO BASICA E QUALIDADE DO ENSINO |
FUNDEB-FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDUC. | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 28/11/2024 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 11 2024-FOLHA MENSAL ID:(2901) | R$ 408,38 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM PASEP / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANO | Obrigações Tributárias e Contributivas | 03/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DO PASEP RETIDO DOS RECURSOS DO FEP,COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2025. | R$ 410,19 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| FUNCIONAMENTO DA SECRET.MUNICIPAL DE SAUDE / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE |
F M S-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O SERVICO DE MANUTENCAO EM VEICULOS DESSA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. NOTA FISCAL 46473. | R$ 416,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| FUNCIONAMENTO DA SECRET.MUNICIPAL DE SAUDE / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE |
F M S-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O SERVICO DE MANUTENCAO EM VEICULOS DESSA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. NOTA FISCAL 46475. | R$ 416,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| PISO DE ATENCAO BASICA-PAB / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE |
F M S-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 28/11/2025 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 11 2025-FOLHA COMPLEMENTAR C ENCARGOS ID:(3280) | R$ 420,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.DES.DA EDUC.BASIC. ENS.FUND.FUNDEB / ACESSO A EDUCACAO BASICA E QUALIDADE DO ENSINO |
FUNDEB-FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDUC. | Material de Consumo | 07/11/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DESTA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCACAO. | R$ 438,67 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| REMUN.E ENCARGOS DOS PROF.DO MAGIST. ENS.FUNDAM. / ACESSO A EDUCACAO BASICA E QUALIDADE DO ENSINO |
FUNDEB-FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDUC. | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 28/11/2024 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 11 2024-FOLHA MENSAL ID:(2901) | R$ 452,48 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANOS-SEMAR / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANO | Material de Consumo | 03/11/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUISTIVEL E LUBRIFICANTES CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | R$ 455,40 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MINICIPAL | Diárias - Civil | 06/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA REALIZAR DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO VEREADOR COM DESTINO A TERESINA PI PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE ALTOS PI JUNTO A AVEP, NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2025. | R$ 455,40 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| REMUN.E ENCARGOS DOS PROF.DO MAGIST. ENS.FUNDAM. / ACESSO A EDUCACAO BASICA E QUALIDADE DO ENSINO |
FUNDEB-FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDUC. | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 28/11/2024 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 11 2024-FOLHA MENSAL ID:(2901) | R$ 455,40 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANOS-SEMAR / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANO | Material de Consumo | 03/11/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUISTIVEL E LUBRIFICANTES CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | R$ 455,40 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.DES.DA EDUC.BASIC. ENS.FUND.FUNDEB / ACESSO A EDUCACAO BASICA E QUALIDADE DO ENSINO |
FUNDEB-FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDUC. | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25/11/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LIMPEZA DAS CAIXAS DAGUA E HIGIENIZACAO CONFORME NF EM ANEXO CONFORME CONTRATO 003 2015 QUARTO ADITIVO. | R$ 455,40 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANOS-SEMAR / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 28/11/2025 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 11 2025-ADIANTAMENTO 13ТК SALARIO ID:(3283) | R$ 455,40 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANOS-SEMAR / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DA PRACA DESSE MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA- REF.11 2025. | R$ 459,41 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| REMUN.E ENCARGOS DOS PROF.DO MAGIST. ENS.FUNDAM. / ACESSO A EDUCACAO BASICA E QUALIDADE DO ENSINO |
FUNDEB-FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDUC. | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 28/11/2024 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 11 2024-FOLHA MENSAL ID:(2901) | R$ 460,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| PISO DE ATENCAO BASICA-PAB / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE |
F M S-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Obrigações Patronais | 28/11/2025 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 11 2025-FOLHA COMPLEMENTAR C ENCARGOS ID:(3284) | R$ 463,64 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| REMUN.E ENCARGOS DOS PROF.DO MAGIST. ENS.FUNDAM. / ACESSO A EDUCACAO BASICA E QUALIDADE DO ENSINO |
FUNDEB-FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDUC. | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 28/11/2024 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 11 2024-FOLHA MENSAL ID:(2901) | R$ 480,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| REMUN.E ENCARGOS DOS PROF.DO MAGIST. ENS.FUNDAM. / ACESSO A EDUCACAO BASICA E QUALIDADE DO ENSINO |
FUNDEB-FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDUC. | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 28/11/2024 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 11 2024-FOLHA MENSAL ID:(2901) | R$ 480,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| REMUN.E ENCARGOS DOS PROF.DO MAGIST. ENS.FUNDAM. / ACESSO A EDUCACAO BASICA E QUALIDADE DO ENSINO |
FUNDEB-FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDUC. | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 28/11/2024 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 11 2024-FOLHA MENSAL ID:(2901) | R$ 490,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| PISO DE ATENCAO BASICA-PAB / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE |
F M S-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Obrigações Patronais | 28/11/2025 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 11 2025-FOLHA COMPLEMENTAR C ENCARGOS ID:(3284) | R$ 493,20 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM PASEP / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS-SEMF | Obrigações Tributárias e Contributivas | 03/11/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE INSS RETIDO S SERVICOS DO CONVENIO DO PROJETO DA RODOVIARIA DA PREFEITURA DE ALTOS PI | R$ 500,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.DES.DA EDUC.BASIC. ENSINO INFANTIL / ENSINO REGULAR |
FUNDEB-FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDUC. | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 28/11/2024 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 11 2024-FOLHA MENSAL ID:(2901) | R$ 500,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANOS-SEMAR / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANO | Material de Consumo | 03/11/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUISTIVEL E LUBRIFICANTES CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | R$ 500,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |