Empenhos anulados
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Total:
R$ 62.501,58
Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
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MANUTENCAO DO ENSINO-QSE / ACESSO A EDUCACAO BASICA E QUALIDADE DO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/07/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.(UNIDADE ESCOLAR CHIQUINHO CAZUZA-LUCILENE M CAVALCANTE) REF.06 2025. | R$ 65,00 | Julho/2025 |
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Empenho Anulado |
ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE / MERENDA ESCOLAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED | Material de Consumo | 01/07/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESSE MUNICIPIO. | R$ 153,59 | Julho/2025 |
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Empenho Anulado |
REMUN.E ENCARG.DOS PROF.MAGIST ENSINO INFANTIL / ACESSO A EDUCACAO BASICA E QUALIDADE DO ENSINO |
FUNDEB-FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDUC. | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01/07/2025 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 06 2025-FOLHA MENSAL ID:(3133) | R$ 204,11 | Julho/2025 |
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Empenho Anulado |
ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE / MERENDA ESCOLAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED | Material de Consumo | 01/07/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | R$ 700,00 | Julho/2025 |
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Empenho Anulado |
MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCACAO-SEMED / ACESSO A EDUCACAO BASICA E QUALIDADE DO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED | Material de Consumo | 01/07/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS. CONFORME SOLICITADO POR ESTA SECRETARIA. NOTA FISCAL 2061. | R$ 1.040,50 | Julho/2025 |
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Empenho Anulado |
ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE / MERENDA ESCOLAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED | Material de Consumo | 01/07/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESSE MUNICIPIO. | R$ 1.733,34 | Julho/2025 |
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Empenho Anulado |
ENCARGOS COM OBRIGACOES PATRONAIS / GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS-SEMF | Obrigações Patronais | 01/07/2025 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 06 2025-FOLHA MENSAL ID:(3129) | R$ 1.879,78 | Julho/2025 |
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Empenho Anulado |
MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS / PLANEJAMENTO URBANO, AMBIENTAL E SANITARIO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS-SEMUSP | Obrigações Patronais | 01/07/2025 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 06 2025-FOLHA MENSAL ID:(3129) | R$ 2.886,06 | Julho/2025 |
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Empenho Anulado |
ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE / MERENDA ESCOLAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED | Material de Consumo | 01/07/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESSE MUNICIPIO. | R$ 3.822,10 | Julho/2025 |
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Empenho Anulado |
MANUTENCAO DO SETOR DE TRANSPORTES / SERVICOS DE TRANSPORTES |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANO | Material de Consumo | 01/07/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL B S500 E B S10), ATENDENDO AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 50.017,10 | Julho/2025 |
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Empenho Anulado |